Page 17 - 1er Informe Parcial de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Etapa de Recomendaciones
Tabla 4
Recomendaciones emitidas por las Cuentas Públicas de 2014 a 2020,
según la irregularidad detectada
Tipo de irregularidad 2014 2015 2016 Año 2019 2020
2017 2018
Deficiencias en la recaudación 020 123 0
de ingresos 13 4 2 10 2 0
Incumplimiento en el ejercicio 1
del gasto 88 50 83 23 81 33
Falta de documentación 18
justificativa o comprobatoria 167 129 89 88 113 81
y evidencia del presupuesto 90 87 106 72 53 12 64
comprometido y devengado 213 365 331 326 352 258 20
Incumplimiento de la normativa 237
interna aplicable 1,081 955 864 754 936 954
Carencia de normativa 15 12 2 0 0 0 573
Debilidades del control interno 4
Incumplimiento de disposiciones 1,667 1,604 1,477 1,274 1,539 1,341
legales 917
Eventualidades o contingencias
Total
En términos generales, las recomendaciones relacionadas con las categorías: 17
“Deficiencias en la recaudación de ingresos”, “incumplimiento en el ejercicio
del gasto”, y “eventualidades y contingencias” han sido mínimas en las Cuentas
Públicas del periodo mencionado.
Respecto a las recomendaciones relacionadas con la “falta de documentación
justificativa o comprobatoria y evidencia del presupuesto comprometido y de-
vengado” y con la “carencia de normativa”, éstas han mostrado en el tiempo
una trayectoria firme a la baja, lo que las coloca en revisiones recientes en
números significativamente menores que los registrados en periodos previos,
tanto en términos absolutos como relativos.
Tabla 5
Proporción de recomendaciones emitidas por las Cuentas Públicas
de 2014 a 2020, según la irregularidad detectada
Tipo de irregularidad Año
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Deficiencias en la recaudación 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0
de ingresos 0.8 0.1 0.0 0.1
Incumplimiento en el ejercicio del gasto 0.8 0.2 0.1 1.8 5.3 2.5 2.0
Falta de documentación justificativa 5.3 3.1 5.7 6.9 7.4 6.0 7.0
o comprobatoria y evidencia del presupuesto 5.6 3.4 0.9 2.2
comprometido y devengado 25.6 22.9 19.2 25.8
59.2 60.8 71.2 62.5
Incumplimiento de la normativa interna 0.0 0.0 0.0 0.4
aplicable
10.0 8.0 6.0
Carencia de normativa 5.4 5.4 7.2
Debilidades del control interno 12.8 22.8 22.4
Incumplimiento de disposiciones legales 64.8 59.6 58.5
Eventualidades o contingencias 0.9 0.8 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0