Page 20 - 1er Informe Parcial de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Etapa de Recomendaciones
Tabla 9
Recomendaciones emitidas por las Cuentas Públicas
de 2014 a 2020, en relación con las “debilidades del control
interno” (por auditoría realizada)
Sector Año
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dependencias 2.4 2.5 2.3 2.9 1.5 0.9 1.2
Órganos desconcentrados 1.4 1.6 1.4 2.1 1.9 1.8 1.3
Entidades 1.3 2.4 1.4 1.5 2.1 1.8 1.5
Subtotal 1.7 2.3 1.7 2.2 1.8 1.5 1.3
Alcaldías 0.2 1.4 1.7 0.7 1.8 1.1 1.9
La mayor Órganos de gobierno 0.2 0.4 0.7 2.0 0.6 2.5 1.2
proporción de
recomendaciones Organismos autónomos 1.8 2.3 3.2 1.6 2.3 0.9 0.6
relativas a Total 1.2 2.0 1.8 1.7 1.8 1.3 1.4
“deficiencias de No obstante, dependencias, órganos desconcentrados y entidades
control interno” paraestatales recibieron, en el periodo comprendido entre 2014 y
2020, un promedio de 1.8 recomendaciones relacionadas con esta
se refieren deficiencia por auditoría realizada, mientras que las alcaldías reci-
20 específicamente bieron, en promedio, 1.3 recomendaciones respecto a esta deficien-
cia por cada auditoría.
al Ambiente de
Control. En el I.3. Análisis de las Recomendaciones
y de sus Recurrencias
período de
Un aspecto adicional, que tiene que ver con las “deficiencias del
2017 a 2020 control interno”, es el análisis de sus recurrencias, es decir, se
representaron el identifica en qué proporción se emitió la misma recomendación en
el total de auditorías. Así, en el periodo 2017-2020, de los cinco
62.9%. componentes del control interno, el Ambiente de Control1 ha sido
en el que en una proporción mayor de auditorías tuvo recomenda-
ciones, con una recurrencia promedio del 62.9%.
Tabla 10
Recurrencias en materia de “deficiencias del control interno”
(proporción de auditorías con recomendaciones relacionadas)
Componente Año
2017 2018 2019 2020
Ambiente de Control 44.8 74.7 79.9 52.1
Administración de Riesgos 34.0 35.6 35.1 35.2
Actividades de Control Interno 58.2 46.9 39.2 44.2
Información y Comunicación 26.3 23.2 19.1 17.0
Supervisión y Mejora Continua 29.9 39.2 48.5 44.2
1 El Ambiente de Control es el componente base relacionado con proporcionar disciplina y estructura para apoyar al personal en la
consecución de los objetivos institucionales.